“光年之外收購交易已于8月完成,已支付對價約16.75億元。”
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8月24日,美團(3690.HK)發布2023年第二季度及半年業績報告。財報顯示,美團第二季度實現營收680億元,同比增長33.4%;經調整溢利凈額76.6億元,同比增272.2%;經營利潤47億元,相比2022年同期的期內虧損11億元,同比實現扭虧為盈;經調整EBITDA及經調整溢利凈額均為77億元。
今年上半年,美團營收同比增長30.2%至1265.82億元,核心本地商業及新業務營收分別達到940.85億及324.97億元,同比增長32.6%及23.8%。光年之外收購交易已于今年8月完成,已支付對價約16.75億元。
美團上半年扭虧為盈,凈利潤為80.46億元,每股基本盈利1.3元,不派中期息;按非國際財務報告準則計算,經調整溢利為131.51億元,相比2022年同期經調整虧損凈額15.28億元。
美團CEO王興表示:“得益于傳統消費旺季的到來,第二季度公司各項業務均實現健康增長。隨著本地生活市場呈現出穩步復蘇的良好態勢,我們將繼續圍繞‘零售+科技’戰略,滿足用戶日益多元的消費需求,用科技推動本地商品零售及服務零售的效率提升,幫大家吃得更好,生活更好。”
得益于消費者對服務零售的需求大幅反彈,餐飲、出游、住宿、文體娛樂等消費需求旺盛,第二季度,美團核心本地商業業務(包括餐飲外賣、到店酒旅、美團閃購、民宿以及交通票務)實現穩步增長,季度營收達512億元,同比增長39.2%,到店酒旅業務交易額較去年同期增長超過120%。
隨著消費者對購物便捷性和時效性的需求不斷提高,即時零售的場景和豐富度不斷拓寬,本季度即時配送訂單量同比增長31.6%至54億單。通過加強供給及優化補貼策略,外賣更好地滿足了不同價格帶用戶的不同需求,用戶與平臺的粘性進一步加大。在此背景下,美團外賣月訂單量在8月達到歷史新高。
同期,美團外賣季度新入駐商家數量同比增長超過一倍,年活躍商家數及年交易用戶數亦創下新高。
其中,美團閃購日訂單量峰值于本季度再次突破1100萬單,需求端也反過來促進了平臺上供給端的豐富度提升,美團閃購年活躍商家數同比增長30%。在二季度眾多假日消費及營銷活動的刺激下,電子產品和家電產品在二三線城市的線上滲透率顯著加快,日用品、美妝個護以及母嬰產品等品類都出現了強勁的季度增長。
新業務(包括美團優選、美團買菜)虧損情況得到改善,二季度營收168億元,同比增長18.4%,虧損同比收窄23.5%至52億元。
二季度最大開支項的銷售成本為426億元,同比增長20.4%。美團表示,金額的增加主要由于配送相關成本的增加,該增加與即時配送交易筆數增加一致,以及商品零售業的銷售成本增加。不過得益于收入結構變動、餐飲外賣及美團閃購業務的運力供應充足使得單均配送成本下降,以及商品零售業務毛利率的改善,銷售成本占總收入由去年同期的69.4%下降至62.6%。
美團CFO陳少暉表示:“今年上半年,以‘吃住行游購娛’為代表的本地生活領域受益于商品零售與服務零售的蓬勃增長勢頭,美團充分發揮高頻、剛需的業務屬性,滿足了更多新需求,創造了更多新供給。未來,美團將進一步推動商品零售與服務零售行業數字化升級,為行業各方創造價值。”
在業績會上,美團高層表示,當前美團閃購線上產品滲透率進一步提升,覆蓋了更多地理區域。越來越多的區域品牌、新品牌加入美團閃購,有望在之后兩個季度以及未來幾年都會持續增長。美團也進一步加強了和平臺、供應方的合作,比如于2020年開始啟用“閃電倉”業務,進一步加強在消費者當中的獲客。
截至2023年6月30日,美團持有的現金及現金等價物和短期理財投資分別為270億元和932億元。
展望第三季度,預計整體上量的增長可能會受到極端天氣等因素的影響而放緩,但線下流量以及旅游業務仍在復蘇,整個業務發展會更有韌性。消費者被抑制的消費需求可以在線上進一步釋放,線上消費頻率會更強。美團將會進行更多的營銷活動,進一步改善和優化業務,加強消費者對于高性價比產品的接受度。





























